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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>IC GUSSAGO</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Canone annuale per  assistenza e aggiornamenti software 2021 Spaggiari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura kit blocco tastiera Acer 17" per Venturelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione, gestione e costo copie macchine a noleggio  2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Acquisto materiale pulizia plesso Ronco</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto bobine industriali 800 strappi</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto guanti in lattice e n.1 carrello</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto n. 1 webcam per Emergenza Covid 19 su MEPA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>Abbonamento Notizie della scuola 2020/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Abbonamento a Dirigere La Scuola 2021</oggetto>
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            <oggetto>Bergantini- la Contabilità di segreteria 2021</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria plesso Casaglio</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto materiale di primo soccorso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>131.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>Costo copie macchine scuola secondaria Venturelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo plesso Piovanelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale cancelleria plesso Navezze</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>505.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto bobine industriali 800 strappi - Plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto libri plesso Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>137.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto auricolari e mouse wireless</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI  C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI  C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03080380177</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
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                    <ragioneSociale>EFFEGI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EFFEGI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>862.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>862.85</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Spese postali anno 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE FILIALE DI BRESCIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto casse acustiche per Lim e adattatore HDMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
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            <oggetto>Necrologio -Ditta Ungaro Giovanni</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272770173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>120.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale fitness</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08337030152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>515</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto guanti in lattice e n.1 carrello</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03627450988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>715.88</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto materiale cancelleria plesso Ronco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>637.93</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>637.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria plesso Piovanelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EFFEGI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>537.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>537.15</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03627450988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03627450988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>768</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z9430C96FD</cig>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto pannelli protettivi in plexiglass</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01770200986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAPLEX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01770200986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAPLEX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto guanti in lattice e nitrile - Plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARDIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
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                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D302D40C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progetto Madrelingua francese plesso Venturelli a.s. 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZVRNTL75P58L781T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAVARISE NATALIE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZVRNTL75P58L781T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAVARISE NATALIE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z133128061</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80051160176</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale d'informatica plesso Ronco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01179300171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARICI srl  MACCHINE PER UFFICIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC3175F01</cig>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale fitness plesso Venturelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>384.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>384.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo icgussago.edu.it DATABASE MYSOL dal 06/08/2021 al 05/08/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCD3032AB6</cig>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n. 10 licenze software Symwriter-MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUXILIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUXILIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>804</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>804</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Intervento tecnico su fotocopiatore  Piovanelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01179300171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARICI srl  MACCHINE PER UFFICIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01179300171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARICI srl  MACCHINE PER UFFICIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0133068E9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 4 tablet HANNSPREE  3GB RAM Memory 32GB Internal Storage OS Android 10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01438090175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01438090175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1431EDC9F</cig>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale cancelleria plesso Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>948.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>948.26</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Aggiornamento tecnologico rete wifi -con n.12 access point wifi n.6 enterprise,2.4GHz e 5GHz configurazione e collaudo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02480890983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METODICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02480890983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METODICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z263249D3C</cig>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n.1 tanica da 10kg RIFRAX SAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03627450988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03627450988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>36.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA531CA3D0</cig>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Rinnovo Soluzione Antivirus/Antimalware Endpoint Security For Business Select-Sottosrizione Annuale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02480890983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METODICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>699</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario- Ronco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>341.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto libri plesso Ronco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>698.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>698.13</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto n.4 generatori di vapore con gruppo aspirante-MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto magliette bianche in cotone-plesso Venturelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto Lim e lettore cd</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1748</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1748</importoSommeLiquidate>
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            <importoAggiudicazione>280.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto n.2 coppie auricolari wireless+n.1 mouse wireless-MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI  C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI  C</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>60.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>60.66</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia Plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03627450988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto rotoli bobina carta 800 strappi Plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>233.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale facile consumo e sostegno plesso Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>960.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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            <cig>Z9E31FEA30</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>80051160176</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto librerie Billy plesso Munari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>527.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>387.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto n.2 tastiere per ipovedenti-MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LIBERATI FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia plesso Venturelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARDIGO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>497.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto libri plesso Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>215.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corso Formazione personale della segreteria 40 ore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SALVONI ANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>SLVNNA60L47G149H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALVONI ANNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Stampa Planimetrie A1 plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA FIORUCCI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>262</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corsi formazione sulla sicurezza a.s. 2020/2021 ATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11118930152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n.1 lampada per videoproiettore Mitsubishi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>79</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Costo copie bianco/nero e a colori su macchine  Venturelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01438090175</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>239.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Riparazione notebook Acer 17</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>387.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto rotoli carta pacco + visiere protettive sanificabile</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>133.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto n.17 Notebbok Asus-MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>6900.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto n.2 tastiere caratteri ingranditi-MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto n. 20 visiere </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>196</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisti materiale cassetta  pronto soccorso per plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>116.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>116.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto n.2 inchiostro e matrici per fotostampatore risograph1610</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto rotoloni -carta igienica per plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>420.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto arredi per esterno plesso Ronco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1347</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1347</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio sportivo per corsa campestre 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto n. 120 risme carta white </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>294</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>294</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sottoscrizione annuale per Soluzione di backup per server 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>METODICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02480890983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METODICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisti libri alfabetizzazione-Plesso sale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GAIA EDIZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Acquisti materiale didattico plesso Sale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>174.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>174.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto sussidi: libri-sgabelli-puzzle-tappetto - forbici ecc¿.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>286.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto materiale di pulizIa: veline-carta igienica ecc per plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>52.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.1</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto mascherine FFP2 e sacchi neri</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>520.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>N. 20 Colonnina 90cm bianca e rossa con paletto porta catena e base per delimitare+ pile LR14</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TECHNO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03307810170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNO COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>236.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale sportivo plesso Venturelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>748.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>748.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>IC GUSSAGO</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per alunni sostegno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>96.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.95</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio sorveglianza sanitaria triennale dal 01/09/2021 al 01/09/2024</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02569860980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINERMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02569860980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINERMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo primaria Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1315.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria plesso Sale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1632.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto libri per progetto inclusione-plesso Ronco</oggetto>
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                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia per vetri- pavimenti-candeggina </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto libro per plesso Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Contratto assistenza tecnica apparecchiature HW n. 20 ore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto sacchi azzurri plesso Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto libri per progetto inclusione plesso Ronco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>115.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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            <importoAggiudicazione>208.96</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto guanti pulizia per plessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>611.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>611.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Contratto assistenza tecnica su Hardware: n.20 h da ott 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale per orto-Piano Scuola Estate sett. 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>414.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto materiale pulizia Munari e Navezze</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Acquisto taglierina-timbri-tappetto ecc-plesso Casaglio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto n. 60 Ukulele per Piano Scuola Estate sett. 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia per vetri pavimenti per plessi</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto n. 5 confezioni risme carta white</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>61.25</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>61.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Intervento tecnico su stampante segreteria Samsung K3250</oggetto>
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                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto Multifunzione Epson Eco Tank Et.2750 per sostegno</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>Progetto Madrelingua a.s. 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FNIVRN91B63Z404J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINA VALERIE ANN</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>DLRVNC83L44B157B</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FINA VALERIE ANN</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DLRVNC83L44B157B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELORENZI VERONICA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRRLND98R07Z404D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERRONE ALEXANDER HENDERSON</ragioneSociale>
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            <oggetto>Abbonamento a Notizie della Scuola 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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